汤艳 市住房公积金中心审计监察科科长、一级主任科员
她精通财务管理、熟悉业务政策,在肩负管理全市4583家缴存单位、25.35万缴存职工住房公积金工作中,她时刻牢记内审工作原则,认真履行岗位职责,在防范资金风险、规范业务操作上精益求精。在内审上求深。带领审计专班对各分支机构每年的业务、财务、政策制度执行开展全面审计,对贷款抵押权证和银行账户等开展专项审计,发现问题18项,提出意见建议20条,梳理199条风险点并进行提示。在整改上求实。追回骗取资金178.4万,挽回贷款利差3.67万元,督导治理基础数据3790条,结合审计建议完善修订10项政策制度,通过建立问题清单、整改台账、实行销号管理,实现以审促规、以改促效。在审计方式上求新。她带领科室积极探索创新,按照缴存、提取、贷款、挂账退回、财务资金等五大板块,设置156项业务风险参数进行筛查比对,检索出风险疑点,开展以资金流向为主线的安全防线审计,有力助推了内部审计工作数字化转型升级。2022年度,她被评为“优秀公务员”,科室获得单位先进表彰。