为进一步规范住房公积金业务岗位权限管理,防范和化解各类风险隐患,近期,审计监察科对住房公积金综合业务系统岗位权限、汇讯、内网办公平台信息系统设置进行了检查,着力筑牢风险防控底线,确保资金安全运行。
开展集中排查清理。集中对全系统干部职工的业务岗位权限、汇讯、内网办公平台信息系统设置进行全面排查梳理,对存在的问题进行分类,并提出相应意见建议。同时以风险提示函的形式督促相关科室开展集中清理和整改,及时调整、变更、删除、注销相关权限、信息等,进一步夯实内部管控基础。
规范岗位权限设置。对照《十堰住房公积金中心业务内部控制暂行规定》《十堰住房公积金中心关于推进公积金业务“放管服”改革工作通知》内部管控要求,坚持分级负责、岗位制衡、系统赋权、风险可控的原则,凡涉及系统用户权限申请或变更事项实行严格的审核审批制度,严格按照业务部门申请、单位分管领导审批、信息技术科赋权的步骤进行,有效落实业务分类分级管控机制,确保岗位职责明确,权限配置合理、安全。
强化岗位权限管理。因业务扩展、人员变动、临时性任务等原因确需增加、删减权限的,严格按照内控流程执行,及时对退休离职、调离工作岗位、长期不在岗的工作人员岗位权限进行清理,做到规范配置、及时维护。同时要求各部门统筹做好权限范围、权限管理、权限审批等各方面的安全把控,进一步强化岗位权限“谁主管谁负责”“谁审批谁负责”“谁申请谁负责”的管理意识,定期开展自查,发现问题,及时限期整改,确保各项业务安全稳健运行。