近日,市审计局派出审计组对中心2021至2022年度全市住房公积金管理使用情况进行专项审计,中心坚持“边审计、边整改、边规范、边提高”,将审计整改工作关口前移,督促各科室、办事处立审立改、审改结合,把问题整改贯穿审计全过程,取得了良好成效。
一是找准问题原因坚持立查立改。在此次审计过程中,审计监察科作为对接科室,主动与审计组开展沟通交流,及时汇总发现的问题,找准原因,现场探讨并提出整改建议并督促各科室、办事处立即进行整改。
二是前移整改关口坚持边审边改。本次专项审计打破以往审计结束后再要求整改的模式,将整改工作前移,坚持“现场审计”和“整改落实”同时抓、两不误,对审计组发现的急需改进和能够及时纠正的问题,迅速提醒相关科室、办事处及时整改,达到边审计、边整改、边规范的目的。
三是强化整改运用提升审计质效。充分发挥审计“治已病、防未病”作用,把审计发现问题整改作为重要任务来抓,强化宏观分析,深入剖析屡审屡犯、普遍性经常性、苗头性倾向性的问题,尤其是对体制机制性问题、典型案例、历史存量问题精准施策、对症下药,同时做到举一反三,推动其他问题的排查、化解,实现审计一个规范一片。
通过边审计边整改边规范,本次专项审计一方面及时堵塞了风险隐患漏洞,另一方面有力推进了整改任务,切实提高了审计反馈问题的整改时效和整改质量。